Transparencia Activa

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Última actualización: 08/05/2019

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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Municipal


N� Fecha O/C Nœmero O/C Proveedor Monto Adjudicaci—n en pesos Monto Adjudicaci—n en dolares Tipo de Compra Detalle de la Compra
1 01-04-19 3704-191-CM19 R. RODRêGUEZ Y COMPA„IA LIMITADA US 2.157,93 Convenio Marco MASTER 150 RISO INK231 NEGRA
2 01-04-19 3704-192-SE19 SIGDOTEK S.A. 583014,32 T.Directo Adquirir repuestos para retroexcavadora NEW HOLLAN
3 01-04-19 3704-194-MC19 Turismo, hostal y excursiones Ltda Akainij 250.000 T.Directo Alojamiento para profesional Psic—logo OPD
4 01-04-19 3704-196-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 55.246 Convenio Marco PAPEL HIGIƒNICO ELITE ROLLO ESCUELA PUERTO TORO
5 01-04-19 3704-197-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 722.411 Convenio Marco Adquirir 1000 litros diesel para maquinaria municipal
6 01-04-19 3704-198-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 722.411 Convenio Marco Adquirir 1000 litros diesel para caldera municipal
7 02-04-19 3704-199-CM19 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 1.009.423 Convenio Marco ADQUIRIR CAJA SEGURIDAD SAFELOCK CAJA DE SEGURIDAD ELƒCTRICA C-1200
8 02-04-19 3704-200-CM19 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA 623.725 Convenio Marco ADQUIRIR 25 GALONES ADHESIVO AGOREX ADHESIVO 60
9 03-04-19 3704-210-MC19 SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA 437.600 T.Directo Adquirir 5 canastas familiares, ayuda social
10 05-04-19 3704-212-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.292 T.Directo Pasaje aŽreo, Javiera Jimenez
11 09-04-19 3704-217-SE19 FERRETERIA EL AGUILA SPA 738.512 Licitaci—n Material de ferreter’a
12 11-04-19 3704-231-CM19 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA US 120,12 T.Directo ADQUIRIR ROUTER D-LINK DIR-822 Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS BLACK A3 1TB
13 12-04-19 3704-232-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.292 T.Directo Pasaje aŽreo, Carlos Contreras
14 12-04-19 3704-233-MC19 INGRID AMIGO 425.000 T.Directo Adquirir 17 paquetes de pa–ales
15 12-04-19 3704-234-MC19 TERESA DE JESUS MUNOZ JORQUERA 251.140 T.Directo Adquirir materiales de oficina
16 12-04-19 3704-235-SE19 JOSE LUIS CIFUENTES URIBE 1.050.000 T.Directo Adquirir cena para 30 personas
17 12-04-19 3704-236-MC19 FERNANDO ENRIQUE URIBE BUSTAMANTE 200.000 T.Directo Adquirir servicio de flete
18 12-04-19 3704-237-MC19 comunicacione y produccion t.h.c eirl 450.000 T.Directo Adquirir servicio de amplificaci—n e iluminaci—n
19 12-04-19 3704-238-CM19 EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR 174.787 Convenio Marco AVISO CONCURSO PUBLICO EN DIARIO LA PRENSA AUSTRAL
20 12-04-19 3704-239-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.292 T.Directo Pasaje aŽreo, Johanna Cardenas
21 15-04-19 3704-240-CM19 INVERSIONES PATAGONICA S.A. 476.000 Convenio Marco adquirir 1500 Avisaje Boletin N¡1
22 16-04-19 3704-241-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 221.021 Convenio Marco Adquirir materiales de oficina
23 16-04-19 3704-242-SE19 KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS 962.708 T.Directo Adquirir repuestos para camiones Mercedes Benz
24 16-04-19 3704-243-MC19 CONSTRUCTORA CABO DE HORNOS 223.600 T.Directo Adquirir materiales de ferreter’a
25 16-04-19 3704-244-SE19 comunicacione y produccion t.h.c eirl 300.000 T.Directo Adquirir servicio de amplificaci—n amplificaci—n
26 16-04-19 3704-245-SE19 JOSE LUIS CIFUENTES URIBE 375.000 T.Directo Adquirir 25 servicio de catering
27 16-04-19 3704-246-MC19 SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL 412.500 T.Directo Adquirir tinetas de pintura
28 17-04-19 3704-247-MC19 ariel rojas hormazabal 402.500 T.Directo Adquirir 7 tubos led
29 17-04-19 3704-248-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 236.078 Convenio Marco Orden de Compra
30 18-04-19 3704-249-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.292 T.Directo Pasaje aŽreo, Alejandra Monta–a
31 18-04-19 3704-250-SE19 MARêA JESòS MANCILLA MILLAHUEQUE 2.800.000 Licitaci—n Adquirir materiales e insumos para actividades deportivas
32 18-04-19 3704-251-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 200.458 Convenio Marco Pasaje adulto Gianfranco Gadaleta
33 18-04-19 3704-252-MC19 JOSE LUIS CIFUENTES URIBE 250.000 T.Directo Adquirir servicio de coffe
34 23-04-19 3704-253-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 733.000 Convenio Marco 1000 LITROS DE PETROLEO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
35 23-04-19 3704-254-CM19 empresa nacional de energia enex s.a 733.000 Convenio Marco 1000 LITROS DE PETROLEO PARA CALDERAS MUNICIPALIDAD
36 25-04-19 3704-261-CM19 RASMUSSEN HNOS LTDA 80.000 Convenio Marco 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIîN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
37 25-04-19 3704-262-SE19 SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA 2.500.000 Licitaci—n Adquirir colaciones y aguas minerales
38 25-04-19 3704-263-SE19 ASIS SPA 335.580 Licitaci—n Adquirir 150 poleras segœn caracter’sticas tŽcnicas
39 25-04-19 3704-264-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.329 T.Directo ADQUIRIR PASAJES AEREOS JAIME FERNANDEZ ALARCON
40 26-04-19 3704-266-CM19 Autorentas del Pacifico SPA 129.645 Convenio Marco Arriendo de Veh’culos
41 26-04-19 3704-267-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 161.329 T.Directo ADQUIRIR PASAJE AEREO DAP JESSICA HUILI
42 29-04-19 3704-268-SE19 comunicacione y produccion t.h.c eirl 350.000 T.Directo ADQUIRIR SERV. AMPLIFICACIîN CUENTA PUBLICA 2018
43 29-04-19 3704-269-MC19 ariel rojas hormazabal 432.500 T.Directo ADQUIRIR 05 CERRADURAS 01 PUERTA PINO OREGON
44 29-04-19 3704-270-MC19 CONSTRUCTORA CABO DE HORNOS 264.000 T.Directo ADQUIRIR 10 CA„OS DE 12" 1 MTS Y 10 BOTAS DE AGUA
45 30-04-19 3704-272-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 77.600 T.Directo Pasaje aŽreo, Jaime Fernandez
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