N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 01-12-2014 | 929 | TUR-BUS | 76.211.240-K | N/A | FLETE, TRASLADO TERMO | 01-12-2014 | N/A | $ 47.920 |
2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 01-12-2014 | 930 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | N/A | GAS ANFITEATRO | 01-12-2014 | N/A | $ 74.180 |
3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-12-2014 | 940 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL | 02-12-2014 | N/A | $ 116.000 |
4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-12-2014 | 944 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | N/A | CEMENTO REFRACTARIO | 02-12-2014 | N/A | $ 120.900 |
5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 04-12-2014 | 950 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | INSUMOS PARA DECORACION | 04-12-2014 | N/A | $ 13.970 |
6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 953 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96.620.660-8 | N/A | INSUMOS PARA OFICINA DAEM | 05-12-2014 | N/A | $ 77.840 |
7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 956 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | N/A | BALONES DE GOMA PARA PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 127.600 |
8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 957 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | pplanchas terciado para mantencion liceo | 05-12-2014 | N/A | $ 116.000 |
9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 958 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | N/A | LIENZO, PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 75.000 |
10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 959 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | N/A | ULA ULA PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 95.000 |
11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 960 | FARMACIAS SALCOBRAND | 76.031.071-9 | N/A | PASTA DE DIENTES PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 109.000 |
12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 961 | RINCON GANADERO LTDA. | 76.223.837-3 | N/A | SEMILLAS PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 53.978 |
13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 962 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | N/A | TIERRA DE HOJA PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 89.950 |
14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 963 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | N/A | CINTAS DE GIMNASIA PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 34.500 |
15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 964 | IMPRENTA RASMUSSEN | 79.866.170-1 | N/A | LIENZO, PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 75.000 |
16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 965 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | N/A | BALONES DE GOMA PARA PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 17.400 |
17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 05-12-2014 | 967 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | COMPOSTER PROYECTO JUNAEB | 05-12-2014 | N/A | $ 55.990 |
18 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09-12-2014 | 969 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | N/A | PORTA CEPILLOS PROYECTO JUNAEB | 09-12-2014 | N/A | $ 119.000 |
19 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 11-12-2014 | 978 | ELIZABETH OSORIO BARRIA | 7.425.543-4 | N/A | PAÑUELOS, PROYECTO JUNAEB | 11-12-2014 | N/A | $ 119.200 |
20 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 11-12-2014 | 979 | MAUREEN VARGAS REYES | 14.201.231-6 | N/A | GALVANOS | 11-12-2014 | N/A | $ 36.000 |
21 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 11-12-2014 | 980 | L Y P NOVEDADES | 8.538.802-9 | N/A | GALVANOS | 11-12-2014 | N/A | $ 54.500 |
22 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 16-12-2014 | 1007 | COMERCIALIZ. RICARDO RODRIGUEZ | 89.912.300-K | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO | 16-12-2014 | N/A | $ 116.630 |
23 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30-12-2014 | 1038 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO D.M.G. | 30-12-2014 | N/A | $ 59.200 |
24 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30-12-2014 | 1039 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | N/A | MATERIALES DE ASEO LICEO D.M.G. | 30-12-2014 | N/A | $ 33.590 |